Mecanismos Internos y Externos
Categoría de Control Interno
Vigencia control interno
Informe Final Auditoría Financiera Vigencia 2024
Informe de Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2025
Informe de Seguimiento Costos y Gastos de Personal 2024
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal 31 de marzo de 2025
Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción Primer Cuatrimestre 2025
Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción Primer Cuatrimestre 2025
Informe de Seguimiento a Publicación Estados Financieros y Ejecución Presupuestal Cuarto Trimestre 2024
Certificado Diligenciamiento FURAG 2024
Informe de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2024
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal 31 de diciembre de 2024
Informe Evaluación por Dependencias 2024
Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2024
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República corte 31 de diciembre 2024
Informe Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2024
Acuse de Aceptación de la Rendición – Vigencia 2024
Cuenta Anual Consolidado Vigencia 2024
Informe Cuenta Anual Consolidada vigencia 2024
Informe de Seguimiento PQRSD Cuarto Trimestre 2024
Informe de Seguimiento Evaluación Independiente SCI Segundo Semestre 2024
Plan Anual de Auditorias Internas Vigencia 2025
Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre 2024
Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre 2024
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre 2024
Informe Seguimiento Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II
Informe Arqueo Caja Menor Corte 31 de octubre de 2024
Modified on Vie, 02/08/2024 - 16:46